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Autorisation du 24 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031226
pub.
05/05/2009
prom.
24/04/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2009. - Règlement n° 09/01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2009 sanctionné par arrêté du Collège n° 09/211


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2009 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation Diminution

Nouveau crédit

Années précédentes

4.013.790,93

+ 3.986.209,07

8.000.000,00

Transferts

14.653.810,00

+ 1.109.482,50

15.763.292,50

Elishout - école pour l'alimentation

3.834.000,00

+ 11.500,00

3.845.500,00

Kasterlinden

2.618.000,00

+ 20.000,00

2.638.000,00

Kasterlinden - résidence pour jeunes

118.000,00

+ 5.000,00

123.000,00

Politique culturelle générale

3.270.000,00

+ 10.266,00

3.280.266,00

Arts, patrimoine culturel et musées

502.000,00

+ 9.000,00

511.000,00

Centre culturels

782.000,00

+ 2.605,00

784.605,00

Santé

178.900,00

+ 51.000,00

229.900,00

Total de la modification

+ 5.205.062,57


Total général du budget après la modification budgétaire

138.995.195,93

+ 5.205.062,57

144.200.258,50


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation Diminution

Nouveau crédit

Transferts

31.453.520,00

+ 3.414.800,00

34.868.320,00

Administration générale

5.247.600,00

+ 55.000,00

5.302.600,00

Administration

14.487.750,00

+ 653.000,00

15.140.750,00

Enseignement

7.772.680,00

+ 60.000,00

7.832.680,00

CVO - Elishout - COOVI

2.518.000,00

+ 15.000,00

2.533.000,00

Elishout - école pour l'alimentation

4.383.000,00

+ 4.000,00

4.387.000,00

Kasterlinden

3.783.000,00

+ 20.000,00

3.803.000,00

Kasterlinden - résidence pour jeunes

1.380.000,00

+ 5.000,00

1.385.000,00

Politique culturelle générale

5.917.650,00

+ 70.266,00

5.987.916,00

Arts, patrimoine culturel et musées

3.962.675,00

+ 309.000,00

4.271.675,00

Centre culturels

6.485.589,00

- 147.395,00

6.338.194,00

Travail socio-culturel et arts d'amateurs

1.778.200,00

+ 25.000,00

1.803.200,00

Fonctionnement de la bibliothèque

2.509.000,00

- 25.000,00

2.484.000,00

Jeunes

3.986.000,00

-

3.986.000,00

Terrains de jeu

644.600,00

+ 50.000,00

694.600,00

Communication et médias

2.236.000,00

+ 437.000,00

2.673.000,00

Politique générale du bien-être

1.716.295,00

+ 19.000,00

1.735.295,00

Bien-être des jeunes

258.000,00

+ 25.000,00

283.000,00

Minorités ethniques-culturelles

1.502.000,00

- 2.000,00

1.500.000,00

Soin à domicile et bien-être des vieux

1.940.060,00

+ 8.000,00

1.948.060,00

Politique d'impulsion urbaine

1.968.000,00

+ 122.640,00

2.190.640,00

Famille

1.977.620,00

+ 22.500,00

2.000.120,00

Formation de travail

1.053.500,00

- 50.000,00

1.003.500,00

Santé

1.916.900,00

+ 89.842,50

2.006.742,50

Total de la modification

+ 5.180.653,50


Total général du budget après la modification budgétaire

138.990.439,00

+ 5.180.653,50

144.171.092,50


Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation Diminution

Nieuw krediet

Tranferts

17.314.310,00

+ 3.220.000,00

20.534.310,00

Patrimoine

0

+ 20.000,00

20.000,00

Total de la modification

+ 3.240.000,00


Total général du budget après la modification budgétaire

25.936.731,01

+ 3.240.000,00

29.176.731,01


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2009 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation Diminution

Nouveau crédit

Administration

334.000,00

+ 110.000,00

444.000,00

Enseignement

4.807.000,00

+ 460.000,00

5.267.000,00

Elishout - COOVI

1.808.500,00

+ 300.000,00

2.108.500,00

CVO Elishout

94.000,00

- 15.000,00

79.000,00

Elishout - école pour l'alimentation

51.000,00

+ 7.500,00

58.500,00

Kasterlinden

597.000,00

+ 7.000,00

604.000,00

Communication

0

+ 150.000,00

150.000,00

Santé

0

+ 500,00

500,00

Patrimoine

16.883.810,00

+ 2.220.000,00

19.103.810,00

Total de la modification

+ 3.240.000,00


Total général du budget après la modification budgétaire

25.885.810,00

+ 3.240.000,00

29.125.810,00


Art. 5.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits prévus dans les articles de nature 11 et dans l'article 435-010 du chapitre 400 pour des frais de personnel et les contributions à la masse salariale du Onderwijscentrum Brussel.

Art. 6.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Ce règlement sera publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, B. GROUWELS P. SMET G. VANHENGEL

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