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Autorisation du 13 mai 2011
publié le 27 juillet 2011

Règlement n° 11-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0640

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2011035558
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27/07/2011
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13/05/2011
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 MAI 2011. - Règlement n° 11-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2011 sanctionné par arrêté du Collège n° 20102011-0640


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire - service ordinaire, recettes - de l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Années précédentes

2.500.000,00

5.874.178,32

8.374.178,32

Transferts

16.712.257,00

1.039.215,94

17.751.472,94

Dotations

100.666.900,00

1.545.800,00

102.212.700,00

Enseignement

318.000,00

52.000,00

370.000,00

CVO Elishout - COOVI

3.062.500,00

50.500,00

3.113.000,00

Kasterlinden

3.378.500,00

20.000,00

3.398.500,00

Politique culturelle générale

682.000,00

90.000,00

772.000,00

Centres culturels

3.157.605,00

33.237,82

3.190.842,82

Sport

1.102.500,00

10.000,00

1.112.500,00

Total de la modification

8.714.932,08


Total général du budget après la modification budgétaire

144.760.377,00

8.714.932,08

153.475.309,08


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Transferts

30.583.900,00

5.809.000,00

36.392.900,00

Administration générale

6.318.320,00

85.880,00

6.404.200,00

Administration

14.175.900,00

65.300,00

14.241.200,00

Location de matériel

110.000,00

- 5.700,00

115.000,00

Communication et médias

5.032.250,00

- 185.450,00

4.846.800,00

Enseignement

6.260.930,00

1.157.467,00

7.418.397,00

Onderwijscentrum Brussel

3.555.000,00

170.950,00

3.725.950,00

Centre de PMS

2.605.000,00

- 100,00

2.604.900,00

Elishout - COOVI

5.850.000,00

180.390,00

6.030.390,00

CVO-Elishout - COOVI

3.378.350,00

- 12.650,00

3.365.700,00

Elishout - école de l'alimentation

4.241.000,00

- 45.133,06

4.195.866,94

Elishout - internat

841.000,00

- 100,00

840.900,00

Kasterlinden

5.112.000,00

151.600,00

5.263.600,00

Zaveldal

1.862.000,00

31.900,00

1.893.900,00

Kasterlinden - internat

1.325.000,00

- 50,00

1.324.950,00

Politique culturelle générale

2.812.650,00

226.950,00

3.039.600,00

Arts, patrimoine culturelle et musées

3.774.075,00

223.135,00

3.997.210,00

Centres culturels

9.511.605,00

175.237,82

9.686.842,82

Travail socio-culturel et amateur d'art

1.706.700,00

119.000,00

1.825.700,00

Fonctionnement de la bibliothèque

2.626.000,00

20.000,00

2.646.000,00

Jeunesse

4.049.387,00

29.950,00

4.079.337,00

Terrain de jeux

709.600,00

59.700,00

769.300,00

Sport

2.283.450,00

138.842,00

2.422.292,00

Bien-être générale

2.306.200,00

59.000,00

2.365.200,00

Bien-être des jeunes

258.000,00

0,00

258.000,00

Minorités ethniques-culturelles

1.445.000,00

0,00

1.445.000,00

Soin à domicile et bien-être des personnes agées

2.109.834,00

84.000,00

2.193.834,00

Bien-être des personnes handicapées

330.000,00

25.000,00

355.000,00

Famille

2.734.620,00

194.900,00

2.929.520,00

Centre de réadaptation De Poolster

803.000,00

- 100,00

802.900,00

Santé

2.059.500,00

139.913,08

2.199.413,08

Patrimoine

3.976.500,00

- 171.450,00

3.805.050,00

Total de la modification

8727381,84


Total général du budget après la modification budgétaire

144.723.718,18

8.727.381,84

153.451.100,02


Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Années précédentes

1.145.101,87

- 1.135.396,44

9.705,43

Transferts

30.326.000,00

4.190.000,00

34.516.000,00

Recettes générales

10.925.000,00

438.000,00

11.363.000,00

Total de la modification

3.492.603,56


Total général du budget après la modification budgétaire

45.172.101,87

3.492.603,56

48.664.705,43


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2011 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

Augmentation/Dimunition

Nouveau crédit

Enseignement

11.000.000,00

1.667.000,00

12.667.000,00

Elishout - COOVI

2.374.000,00

317.500,00

2.691.500,00

Zaveldal

3.243.500,00

94.500,00

3.338.000,00

Arts, patrimoine culturelle et musées

0,00

3.000,00

3.000,00

Jeunesse

40.000,00

25.000,00

65.000,00

Terrain de jeux

0,00

10.000,00

10.000,00

Sport

0,00

10.000,00

10.000,00

Patrimoine

24.067.000,00

2.510.705,43

26.577.705,43

Total de la modification

4.637.705,43


Total général du budget après la modification budgétaire

44.027.000,00

4.637.705,43

48.664.705,43


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Ce règlement sera publié dans le Moniteur belge.

Les membres du Collège : B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES

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