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Autorisation du 12 mai 2015
publié le 20 mai 2015

Règlement n° 15-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20142015-0578

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2015031299
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20/05/2015
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12/05/2015
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MAI 2015. - Règlement n° 15-01 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2015 sanctionné par arrêté du Collège n° 20142015-0578


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2015 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

000

Années précédentes

2.100.000,00

5.216.344,51

7.316.344,51

069

Transferts

20.547.243,00

5.917.231,53

26.464.474,53

119

Dotations

120.928.400,00

-537.000,00

120.391.400,00

319

Administration

1.380.000,00

50.000,00

1.430.000,00

429

Enseignement et Formation

1.059.455,00

26.000,00

1.085.455,00

439

Onderwijscentrum Brussel

80.000,00

203.000,00

283.000,00

490

PMS, Enseignement communal

2.746.000,00

-9.000,00

2.737.000,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

5.455.000,00

25.000,00

5.480.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.383.000,00

-10.000,00

1.373.000,00

554

Jeunesse

1.135.224,00

6.000,00

1.141.224,00

609

Bien-être et Santé générale

173.000,00

-610,00

172.390,00

679

LOGO

261.000,00

1.000,00

262.000,00

869

Patrimoine

68.000,00

23.501,19

91.501,19

Totale de la modification

10.911.467,23

Totale générale après la modification

165.495.992,81

10.911.467,23

176.407.460,04


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

45.564.900,00

8.352.640,52

53.917.540,52

309

Administration générale

7.315.300,00

7.000,00

7.322.300,00

319

Administration

14.977.254,00

235.198,00

15.212.452,00

329

Prêt de matériel

97.000,00

-

97.000,00

339

Communication, Médias et IT

5.299.000,00

20.000,00

5.319.000,00

429

Enseignement et Formation

12.627.660,00

397.144,00

13.024.804,00

439

Onderwijscentrum Brussel

4.453.000,00

734.156,00

5.187.156,00

490

PMS, enseignement communal

2.934.500,00

-9.000,00

2.925.500,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

6.952.500,00

86.506,00

7.039.006,00

498

Zaveldal, enseignement scondaire spécialisé

1.779.500,00

-10.000,00

1.769.500,00

499

Kasterlinden, internat

2.807.000,00

-10.700,00

2.796.300,00

509

Politique culturelle générale

3.155.741,00

502.575,00

3.658.316,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.139.084,21

128.000,00

4.267.084,21

529

Centres culturelles

10.231.012,00

136.000,00

10.367.012,00

539

Travail socio-culturel

2.790.966,00

34.000,00

2.824.966,00

554

Jeunesse

4.440.186,00

36.000,00

4.476.186,00

564

Sport

2.616.259,00

45.700,00

2.661.959,00

609

Bien-être et Santé générale

76.950,00

130.000,00

206.950,00

619

Bien-être

5.029.000,00

-1.000,00

5.028.000,00

629

Minorités etniques-culturelles

1.385.000,00

-

1.385.000,00

669

Famille

3.613.834,81

82.000,00

3.695.834,81

679

LOGO

292.000,00

56.017,01

348.017,01

690

Centre de réadaption De Poolster

905.200,00

22.000,00

927.200,00

869

Patrimoine

4.234.876,00

-62.500,00

4.172.376,00

Totale de la modification

10.911.736,53

Totale générale après modification

165.482.451,51

10.911.736,53

176.394.188,04


Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

43.233.172,78

18.743.777,10

61.976.949,88

109

Dépenses et recettes générales

8.447.224,24

114.000,00

8.561.224,24

Totale de la modification

18.857.777,10

Totale générale après modification

56.344.460,02

18.857.777,10

75.202.237,12


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2015 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

319

Administration

29.000,00

15.000,00

44.000,00

329

Prêt de matériel

37.000,00

23.000,00

60.000,00

339

Communication, Médias et IT

154.000,00

23.000,00

177.000,00

429

Enseignement et Formation

17.084.000,00

15.249.774,00

32.333.774,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secodaire spécialisé

3.415.000,00

245.000,00

3.660.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

970.000,00

18.000,00

988.000,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

3.040,10

30.000,00

33.040,10

554

Jeunesse

50.000,00

8.000,00

58.000,00

559

Aires de jeux

5.000,00

-5.000,00

-

869

Patrimoine

30.439.856,92

3.251.003,10

33.690.860,02

Totale de la modification

18.857.777,10

Totale générale après modification

56.344.460,02

18.857.777,10

75.202.237,12


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

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