Etaamb.openjustice.be
Autorisation du 21 juin 2013
publié le 02 août 2013

Règlement n° 13-04 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0674

source
commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2013031640
pub.
02/08/2013
prom.
21/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2013. - Règlement n° 13-04 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2013 sanctionné par arrêté du Collège n° 20122013-0674


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes -de l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

000 Années précédentes

2.300.000,00

5.820.213,50

8.120.213,50

069 Transferts

20.487.301,57

6.216.278,70

26.703.580,27

439 Onderwijscentrum Brussel

40.000,00

43.960,00

83.960,00

492 Elishout Centre commercial

531.000,00

16.000,00

547.000,00

493 CVO Elishout

3.156.100,00

16.000,00

3.172.100,00

494 Elishout, enseignement secondaire

3.937.000,00

5.000,00

3.942.000,00

497 Kasterlinden, enseignement secondaire spécialisé

3.750.000,00

1.500,00

3.751.500,00

498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.463.000,00

3.000,00

1.466.000,00

524 Arts, patrimoine culturelle et musées

540.561,00

6.235,00

546.796,00

544 Fonctionnement de la bibliothèque

1.270.500,00

106.793,94

1.377.293,94

564 Sport

1.196.000,00

2.000,00

1.198.000,00

609 Bien-être générale

169.044,00

35.000,00

204.044,00

719 Santé

250.806,00

41.895,00

292.701,00

869 Patrimoine

66.000,00

5.510,00

71.510,00

Total de la modification

12.319.386,14


Total générale après la modification budgétaire

160.917.416,57

12.319.386,14

173.236.802,71


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

36.864.095,32

8.635.467,99

45.499.563,31

109 Dépenses et recettes générales

6.249.927,39

-33.800,00

6.216.127,39

309 Administration générale

7.020.600,00

55.000,00

7.075.600,00

319 Administration

14.352.449,00

-31.080,00

14.321.369,00

339 Communication, Médias et IT

5.254.500,00

176.300,00

5.430.800,00

429 Enseignement et Formation

6.840.475,06

510.129,00

7.350.604,06

439 Onderwijscentrum Brussel

5.009.460,00

31.960,00

5.041.420,00

490 Centre de PMS, enseignement communal

2.702.760,00

-5.900,00

2.696.860,00

492 Elishout Centre commercial

5.343.590,00

2.586.500,00

7.930.090,00

493 CVO Elishout

3.405.600,00

-82.319,00

3.323.281,00

494 Elishout, enseignement secondaire

4.227.000,00

-60.430,00

4.166.570,00

496 Elishout, internat

803.800,00

-146.300,00

657.500,00

497 Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

5.089.000,00

-120.300,00

4.968.700,00

498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.891.600,00

15.400,00

1.907.000,00

499 Kasterlinden, internat

1.319.500,00

79.000,00

1.398.500,00

509 Politique culturelle générale

2.769.000,20

101.800,00

2.870.800,20

524 Arts, patrimoine culturelle et musées

4.151.545,21

235.235,00

4.386.780,21

529 Centres culturelles

10.368.405,00

13.300,00

10.381.705,00

539 Travail socio-culturel et amateur d'art

2.078.333,00

15.000,00

2.093.333,00

544 Fonctionnement de la bibliothèque

2.369.500,00

106.793,94

2.476.293,94

554Jeunesse

4.126.587,00

38.600,00

4.165.187,00

559 Terrain de jeux

698.600,00

51.000,00

749.600,00

564 Sport

2.529.250,00

107.200,00

2.636.450,00

609 Bien-être générale

2.233.000,00

-1.000,00

2.232.000,00

619 Bien-être des jeunes

358.000,00

-50.000,00

308.000,00

629 Minorités ethnique-culturelles

1.455.000,00

191.441,50

1.646.441,50

639 Soin à domicile et bien-être des personnes agées

2.320.400,00

48.500,00

2.368.900,00

649 Bien-être des personnes handicapés

250.000,00

35.000,00

285.000,00

669 Famille

3.443.433,05

-254.300,00

3.189.133,05

690 Centre de réadaption De Poolster'

861.800,00

-1.700,00

860.100,00

719 Santé

2.001.106,00

209.514,10

2.210.620,10

869 Patrimoine

5.480.400,00

-134.760,00

5.345.640,00

Total de la modification

12.321.252,53


Total générale après la modification budgétaire

160.910.195,23

12.321.252,53

173.231.447,76


Art. 3.La modification budgétaire A - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition

Krediet

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

38.747.240,27

2.666.540,02

41.413.780,29

109 Dépenses et recettes générales

12.667.866,00

345.056,06

13.012.922,06

869 Patrimoine

1.116.000,00

1.376.121,31

2.492.121,31

Total de la modification

4.387.717,39


Total générale après la modification budgétaire

52.881.835,13

4.387.717,39

57.269.552,52


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2013 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

350.728,86

1.290.000,00

1.640.728,86

329 Prêt de matériel

40.000,00

-35.000,00

5.000,00

429 Enseignement et Formation

13.000.000,00

424.000,00

13.424.000,00

492 Elishout Centre commercial

6.384.000,00

-2.553.000,00

3.831.000,00

498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

2.041.203,85

150.000,00

2.191.203,85

499 Kasterlinden, internat

12.000,00

18.000,00

30.000,00

564 Sport

23.000,00

20.000,00

43.000,00

869 Patrimoine

30.367.152,42

5.073.717,39

35.440.869,81

Total de la modification

4.387.717,39


Total générale après la modification budgétaire

52.881.835,13

4.387.717,39

57.269.552,52


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Les membres du Collège : B. DE LILLE Mme B. GROUWELS G. VANHENGEL

^