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Autorisation du 22 avril 2016
publié le 07 juin 2016

Règlement n° 16-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0521

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2016031326
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07/06/2016
prom.
22/04/2016
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 AVRIL 2016. - Règlement n° 16-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2016 sanctionné par arrêté du Collège n° 20152016-0521


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes -de l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

000

Années précédentes

2.000.000,00

1.773.509,61

3.773.509,61

069

Transferts

20.151.011,14

4.607.671,00

24.758.682,14

319

Administration

1.380.000,00

32.189,83

1.412.189,83

429

Enseignement en Formation

1.037.439,00

228.500,00

1.265.939,00

490

PMS enseignement communal

2.737.000,00

170.000,00

2.907.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.184.000,00

6.000,00

1.190.000,00

509

Politique culturelle générale

2.596.586,00

3.500,00

2.600.086,00

609

Bien-être et Santé générale

182.390,00

1.000,00

183.390,00

869

Patrimoine

65.000,00

5.000,00

70.000,00

Totale de la modification

6.827.370,44

Totale générale après la modification

168.491.850,14

6.827.370,44

175.319.220,5


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

44.434.840,00

5.251.888,83

49.686.728,83

319

Administration

15.484.389,14

156.600,00

15.640.989,14

429

Enseignement et Formation

10.658.963,00

1.104.500,00

11.763.463,00

439

Onderwijscentrum Brussel

5.603.000,00

12.006,00

5.615.006,00

490

PMS enseignement communal

2.890.500,00

67.000,00

2.957.500,00

492

Campus COOVI

2.568.000,00

- 30.000,00

2.538.000,00

496

Campus Kasterlinden

3.980.048,00

1.000,00

3.981.048,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

6.262.000,00

- 16.000,00

6.246.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.636.500,00

6.000,00

1.642.500,00

499

Kasterlinden, internat

858.500,00

15.000,00

873.500,00

509

Politique culturelle générale

3.284.741,00

80.500,00

3.365.241,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.269.084,21

- 13.000,00

4.256.084,21

529

Centres culturelles

10.544.088,00

- 5.000,00

10.539.088,00

539

Travail socio-culturel

2.914.116,00

25.000,00

2.939.116,00

544

Muntpunt

2.664.000,00

-

2.664.000,00

554

Jeunesse

4.647.536,00

- 6.000,00

4.641.536,00

564

Sport

2.785.450,00

-

2.785.450,00

609

Bien-être et Santé générale

137.250,00

20.000,00

157.250,00

619

Bien-être

5.028.000,00

180.000,00

5.208.000,00

629

Minorités etniques- culturelles

1.385.000,00

- 150.000,00

1.235.000,00

669

Famille

3.376.250,00

10.000,00

3.386.250,00

679

LOGO

289.000,00

58.230,00

347.230,00

690

Centre de réadaption De Poolster

925.600,00

17.500,00

943.100,00

869

Patrimoine

4.213.800,00

41.500,00

4.255.300,00

Totale de la modification

6.826.724,83

Totale générale après la modification

168.487.770,79

6.826.724,83

175.314.495,62


Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

31.413.229,00

6.370.000,00

37.783.229,00

109

Dépenses et recettes générales

20.103.181,23

701.000,00

20.804.181,23

429

Enseignement et Formation

-

3.800.000,00

3.800.000,00

Totale de la modification

10.871.000,00

Totale générale après la modification

54.632.410,23

10.871.000,00

65.503.410,23


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2016 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069

Transferts

2.000.000,00

3.800.000,00

5.800.000,00

339

Communication, Médias et IT

2.479.000,00

200.000,00

2.679.000,00

429

Enseignement et Formation

12.220.000,00

4.633.000,00

16.853.000,00

490

PMS enseignement communal

905.000,00

-

905.000,00

490

Jeunesse

43.000,00

40.000,00

83.000,00

554

Sport

20.000,00

15.000,00

35.000,00

869

Patrimoine

32.956.410,23

2.183.000,00

35.139.410,23

Totale de la modification

10.871.000,00

Totale générale après la modification

54.632.410,23

10.871.000,00

65.503.410,23


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL

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