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Autorisation du 29 mai 2020
publié le 06 juillet 2020

Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
numac
2020015032
pub.
06/07/2020
prom.
29/05/2020
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MAI 2020. - Règlement n° 20-02 fixant la modification budgétaire 1 et A pour l'année 2020 sanctionné par arrêté du Collège n° 20192020-0726


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, recettes - de l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

000

Années précédentes

2.000.228,96

2.404.119,90

4.404.348,86

069

Transferts

29.874.400,00

-244.732,00

29.629.668,00

119

Dotations

136.807.165,00

2.418.674,00

139.225.839,00

311

Politique urbaine

1.072.067,36

-6.033,68

1.066.033,68

429

Renseignement et Formation

330.000,00

76.583,00

406.583,00

490

Centre de PMS

2.865.000,00

8.000,00

2.873.000,00

509

Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport

2.756.501,00

-61.000,00

2.695.501,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

463.000,00

-8.000,00

455.000,00

554

Jeunesse

1.169.655,00

-33.000,00

1.136.655,00

564

Sport

1.303.000,00

-35.000,00

1.268.000,00

609

Bien-être et Santé générale

164.000,00

-8.400,00

155.600,00

629

Minorités etnique-culturelles

320.000,00

-48.000,00

272.000,00

679

LOGO

261.747,00

-4.500,00

257.247,00

690

Centre de réadaption 'De Poolster'

633.000,00

48.000,00

681.000,00

Total de la modification

4.506.711,22

Total générale du budget après la modification budgétaire

194.243.146,32

4.506.711,22

198.749.857,54


Art. 2.La modification budgétaire 1 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

56.882.547,00

1.726.504,00

58.609.051,00

109

Dépenses et recettes générales

5.155.500,00

203.000,00

5.358.500,00

311

Politique urbaine

2.985.041,46

53.808,71

3.038.850,17

319

Administration

15.572.691,00

35.030,00

15.607.721,00

429

Renseignement et Formation

8.397.000,00

837.583,00

9.234.583,00

432

Plaines de jeux

2.205.000,00

-135.000,00

2.070.000,00

490

Centre de PMS

3.061.000,00

298.000,00

3.359.000,00

496

Campus Kasterlinden

4.358.000,00

30.000,00

4.388.000,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

7.252.000,00

-30.000,00

7.222.000,00

509

Politique générale de la culture, de la jeunesse et du sport

3.068.321,00

-52.598,00

3.015.723,00

524

Arts, patrimoine culturelle et musées

4.228.084,21

370.500,00

4.598.584,21

539

Travail Socio-Culturel

3.072.616,00

1.000,00

3.073.616,00

554

Jeunesse

4.963.136,00

9.000,00

4.972.136,00

564

Sport

3.380.000,00

-65.000,00

3.315.000,00

608

Bien-être et Santé générale

147.350,00

100.000,00

247.350,00

619

Bien-être

5.486.500,00

700.000,00

6.186.500,00

639

Santé

1.513.610,00

200.000,00

1.713.610,00

669

Famille

4.378.250,00

224.810,00

4.603.060,00

Total de la modification

4.506.637,71

Total générale du budget après la modification budgétaire

194.242.085,67

4.506.637,71

198.748.723,38


Art. 3.La modification budgétaire A- service extraordinaire, recettes - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

79.468.000,00

6.455.604,69

85.923.604,69

109

Dépenses et recettes générales

4.446.000,00

6.800,00

4.452.800,00

429

Renseignement et Formation

-

1.922.458,00

1.922.458,00

492

COOVI

-

627.825,00

627.825,00

Total de la modification

9.012.687,69

Total générale du budget après la modification budgétaire

85.167.940,00

9.012.687,69

94.180.627,69


Art. 4.La modification budgétaire A - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2020 est établie comme ce qui suit :

Définition

Crédit

+ / -

Nouveau crédit

069

Transferts

137.940,00

2.550.283,00

2.688.223,00

429

Renseignement et Formation

49.765.000,00

-

49.765.000,00

492

COOVI

8.400.000,00

1.600.000,00

10.000.000,00

496

Campus Kasterlinden

77.000,00

150.000,00

227.000,00

497

Kasterlinden, enseignement primaire et secondaire spécialisé

190.000,00

20.000,00

210.000,00

498

Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

200.000,00

245.000,00

445.000,00

869

Patrimoine

23.911.000,00

4.447.404,69

28.358.404,69

Total de la modification

9.012.687,69

Total générale du budget après la modification budgétaire

85.167.940,00

9.012.687,69

94.180.627,69


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Art. 6.Le Collège est mandaté à appliquer les crédits provenant d'une dotation supplémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Covid-19 et prévus dans les fonctions budgétaires 4xx, 5xx en 6xx pour les frais de personnel, les frais d'exploitation et les transferts dans la même fonction budgétaire.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, P. SMET S. GATZ E. VAN DEN BRANDT

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