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Autorisation du 30 novembre 2018
publié le 08 janvier 2019

Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2018015687
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08/01/2019
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30/11/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2018. - Règlement n° 18-03 fixant la modification budgétaire 2 et B pour l'année 2018 sanctionné par arrêté du Collège n° 20182019-0236


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit: Article 1er.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, recettes - de l'année 2018 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

34.333.571,22

-1.729.393,00

32.604.178,22

319 Administration

2.060.782,60

111.101,21

2.171.883,81

319 Prêt de matériel

70.000,00

8.000,00

78.000,00

339 Communication, IT et médias

1.500,00

2.500,00

4.000,00

429 Enseignement et Formation

1.303.000,00

27.000,00

1.330.000,00

490 Centre de PMS

2.797.000,00

5.000,00

2.802.000,00

498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

1.086.000,00

19.000,00

1.105.000,00

499 Kasterlinden, internat

88.000,00

130.000,00

218.000,00

509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse

2.641.586,00

13.180,00

2.654.766,00

529 Centres communautaires

2.433.000,00

8.000,00

2.441.000,00

539 Travail socio-culturel

215.625,00

-34.000,00

181.625,00

554 Jeunesse

1.159.927,50

38.100,00

1.198.027,50

564 Sport

1.459.550,00

101.950,00

1.561.500,00

869 Patrimoine

12.000,00

124.000,00

136.000,00

Total de la modification

-1.175.561,79


Total général du budget après la modification budgétaire

195.061.598,58

-1.175.561,79

193.886.036,79


Art. 2.La modification budgétaire 2 - service ordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

64.069.853,38

-1.253.910,09

62.815.943,29

109 Dépenses et recettes générales

5.752.442,16

15.000,00

5.767.442,16

319 Administration

16.160.063,95

-50.000,00

16.110.063,95

320 Prêt de matériel

106.400,00

8.000,00

114.400,00

339 Communication, IT et médias

5.656.000,00

-17.500,00

5.638.500,00

429 Enseignement et Formation

12.396.100,00

-351.000,00

12.045.100,00

431 Affaires estudiantines

350.000,00

-

350.000,00

439 Onderwijscentrum Brussel

6.353.000,00

16.000,00

6.369.000,00

490 Centre de PMS

2.875.700,00

5.000,00

2.880.700,00

496 Campus Kasterlinden

4.115.000,00

19.000,00

4.134.000,00

499 Kasterlinden, internat

737.500,00

25.000,00

762.500,00

509 Politique générale de la culture, du sport et de la jeunesse

3.286.941,00

-146.820,00

3.140.121,00

524 Arts, patrimoine culturelle et musées

4.156.084,21

10.000,00

4.166.084,21

529 Centres communautaires

11.110.088,00

30.000,00

11.140.088,00

554 Jeunesse

4.830.076,72

39.100,00

4.869.176,72

564 Sport

3.224.950,00

-1.500,00

3.223.450,00

609 Bien-être et Santé générale

197.250,00

3.000,00

200.250,00

619 Bien-être

5.327.000,00

98.618,26

5.425.618,26

629 Minorités etniques-culturelles

1.250.000,00

93.900,00

1.343.900,00

669 Famille

4.140.250,00

52.064,64

4.192.314,64

679 LOGO

322.578,76

-15.000,00

307.578,76

869 Patrimoine

5.939.230,00

245.500,00

6.184.730,00

Total de la modification

-1.175.547,19


Total général du budget après la modification budgétaire

195.061.459,18

-1.175.547,19

193.886.036,79


Art. 3.La modification budgétaire B - service extraordinaire, recettes - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

069 Transferts

78.818.000,00

-12.267.778,26

66.524.221,74

109 Dépenses et recettes générales

5.621.000,00

-1.076.221,74

4.544.778,26

Total de la modification

-13.344.000,00


Total général du budget après la modification budgétaire

92.355.000,00

13.344.000,00

79.011.000,00


Art. 4.La modification budgétaire B - service extraordinaire, dépenses - pour l'année 2018 est établie comme ce qui suit:

Définition

Crédit

+/-

Nouveau crédit

319 Administration

190.000,00

-70.000,00

120.000,00

429 Enseignement et Formation

43.530.000,00

100.000,00

43.630.000,00

490 Centre de PMS

64.000,00

-18.000,00

46.000,00

492 COOVI

9.160.000,00

-4.338.000,00

4.822.000,00

498 Zaveldal, enseignement secondaire spécialisé

570.000,00

-419.000,00

151.000,00

554 Jeunesse

183.000,00

-56.000,00

127.000,00

564 Sport

28.500,00

21.000,00

49.500,00

869 Patrimoine

26.719.000,00

-8.564.000,00

18.129.000,00

Total de la modification

-13.344.000,00


Total général du budget après la modification budgétaire

92.355.000,00

-13.344.000,00

79.011.000,00


Art. 5.La répartition fonctionnelle et économique des crédits sur les différents articles du budget est intégrée dans les tables annexées au présent règlement.

Le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Les membres du Collège, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

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