Etaamb.openjustice.be
Vergunning van 30 november 2018
gepubliceerd op 08 januari 2019

Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018015687
pub.
08/01/2019
prom.
30/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2018. - Verordening nr. 18-03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20182019-0236


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069 Overboekingen

34.333.571,22

-1.729.393,00

32.604.178,22

319 Administratie

2.060.782,60

111.101,21

2.171.883,81

319 Materieelverhuur

70.000,00

8.000,00

78.000,00

339 Communicatie, media en IT

1.500,00

2.500,00

4.000,00

429 Onderwijs en Vorming

1.303.000,00

27.000,00

1.330.000,00

490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2.797.000,00

5.000,00

2.802.000,00

498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

1.086.000,00

19.000,00

1.105.000,00

499 Kasterlinden, Internaat

88.000,00

130.000,00

218.000,00

509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

2.641.586,00

13.180,00

2.654.766,00

529 Gemeenschapscentra

2.433.000,00

8.000,00

2.441.000,00

539 Sociaal-cultureel werk

215.625,00

-34.000,00

181.625,00

554 Jeugd

1.159.927,50

38.100,00

1.198.027,50

564 Sport

1.459.550,00

101.950,00

1.561.500,00

869 Patrimonium

12.000,00

124.000,00

136.000,00

Totaal van de wijziging

-1.175.561,79


Algemeen totaal na begrotingswijziging

195.061.598,58

-1.175.561,79

193.886.036,79


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069 Overboekingen

64.069.853,38

-1.253.910,09

62.815.943,29

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

5.752.442,16

15.000,00

5.767.442,16

319 Administratie

16.160.063,95

-50.000,00

16.110.063,95

320 Materieelverhuur

106.400,00

8.000,00

114.400,00

339 Communicatie, media en IT

5.656.000,00

-17.500,00

5.638.500,00

429 Onderwijs en vorming

12.396.100,00

-351.000,00

12.045.100,00

431 Studentenzaken

350.000,00

-

350.000,00

439 Onderwijscentrum Brussel

6.353.000,00

16.000,00

6.369.000,00

490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

2.875.700,00

5.000,00

2.880.700,00

496 Kasterlinden campus

4.115.000,00

19.000,00

4.134.000,00

499 Kasterlinden, Internaat

737.500,00

25.000,00

762.500,00

509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid

3.286.941,00

-146.820,00

3.140.121,00

524 Kunst, cultureel erfgoed en musea

4.156.084,21

10.000,00

4.166.084,21

529 Gemeenschapscentra

11.110.088,00

30.000,00

11.140.088,00

554 Jeugd

4.830.076,72

39.100,00

4.869.176,72

564 Sport

3.224.950,00

-1.500,00

3.223.450,00

609 Welzijn en Gezondheid algemeen

197.250,00

3.000,00

200.250,00

619 Welzijn

5.327.000,00

98.618,26

5.425.618,26

629 Etnisch-culturele minderheden

1.250.000,00

93.900,00

1.343.900,00

669 Gezin

4.140.250,00

52.064,64

4.192.314,64

679 LOGO

322.578,76

-15.000,00

307.578,76

869 Patrimonium

5.939.230,00

245.500,00

6.184.730,00

Totaal van de wijziging

-1.175.547,19


Algemeen totaal na begrotingswijziging

195.061.459,18

-1.175.547,19

193.885.911,99


Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

069 Overboekingen

78.818.000,00

-12.267.778,26

66.524.221,74

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

5.621.000,00

-1.076.221,74

4.544.778,26

Totaal van de wijziging

-13.344.000,00


Algemeen totaal na begrotingswijziging

92.355.000,00

-13.344.000,00

79.011.000,00


Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld:

Omschrijving

Krediet

+/-

Nieuw krediet

319 Administratie

190.000,00

-70.000,00

120.000,00

429 Onderwijs en Vorming

43.530.000,00

100.000,00

43.630.000,00

490 Centrum voor Leerlingenbegeleiding

64.000,00

-18.000,00

46.000,00

492 COOVI

9.160.000,00

-4.338.000,00

4.822.000,00

498 Zaveldal BuSO

570.000,00

-419.000,00

151.000,00

554 Jeugd

183.000,00

-56.000,00

127.000,00

564 Sport

28.500,00

21.000,00

49.500,00

869 Patrimonium

26.719.000,00

-8.564.000,00

18.129.000,00

Totaal van de wijziging

-13.344.000,00


Algemeen totaal na begrotingswijziging

92.355.000,00

-13.344.000,00

79.011.000,00


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden, B. DEBAETS P. SMET G. VANHENGEL

^